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==Kunden anlegen== | ==Kunden anlegen== | ||
{{Karte|schnelleinstieg_kunde.png|border|link{{=}}|11|332|71|379|1. Kundenverwaltung öffnen|79|82|131|105|2. ''Eingabe'' öffnen|89|678|166|704|3. Neuer Eintrag|}} | {{Karte|schnelleinstieg_kunde.png|border|link{{=}}|11|332|71|379|1. Kundenverwaltung öffnen|79|82|131|105|2. ''Eingabe'' öffnen|89|678|166|704|3. Neuer Eintrag|250|276|518|323|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen|250|325|518|374|5. Kategorie wählen|254|547|328|573|6. Bestätigen|241|679|316|704|7. Sichern}} | ||
#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | #Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | ||
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#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.''' | #Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.''' | ||
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | #Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | ||
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|OK}}.'' | |||
#Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.''' | #Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.''' | ||
Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder: | Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder: | ||
8. Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden. | |||
Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert. | Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert. | ||
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Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer | Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer | ||
9. Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. | |||
{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können '''nicht''' zurückgeholt werden.}} | {{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können '''nicht''' zurückgeholt werden.}} |