Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen

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File:buchhaltung_abschluss.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Abschluss'''
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rect 76 91 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 91 215 111 [[Mahnwesen]]
rect 215 91 301 111 [[Bankaufträge]]
rect 301 91 360 111 [[Buchen]]
rect 360 91 449 111 [[Kontenbücher]]
rect 449 91 540 111 [[Schwundbuch]]
rect 540 91 611 111 [[Kreditoren]]


rect 75 115 255 515 [[#Journale erstellen]]
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Version vom 22. Dezember 2020, 11:31 Uhr

(FinanzenBuchhaltungSie sind auf der Seite: Abschluss)

Das Register Abschluss zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist. Dieses wird über FinanzenPreise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

#Journale erstellen#Abschluss für DATEV aufbereiten
Das Register Abschluss

Journale erstellen

Um ein Journal zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Kalenderjahr ausgewählt werden.
  2. In der Gruppe Optionen können Sie Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze anwählen.
  3. Sie können die Auftragsumsätze nach Kunden oder Warengruppen gliedern. Alternativ können Sie keine von beiden Gliederungen wählen.
  4. Sie können Einkäufe und Kosten anwählen und die Kosten nach Lieferanten oder Kostenarten gliedern. Auch hier ist es möglich keine Gliederung zu wählen.
  5. Mit Start.png Start können Sie das Journal erzeugen.

Abschluss für DATEV aufbereiten

Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der DATEV-Schnittstelle.

Aus dem Register Abschluss heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden.

Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen,

  1. Stellen Sie zunächst den Filter Zeitraum so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).
  2. Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf Start.png Start.
  3. Wählen Sie nun die Option Abschluss für DATEV aufbereiten. Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts der Schaltfläche Start.png Start.

Im sich öffnenden Dialog DATEV-Abschluss zusammenstellen haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren:

Der Dialog DATEV-Abschluss zusammenstellen im Register Abschluss

Spezifizieren Sie zunächst die Voranmeldungsfrist[1], auf die sich der Abschluss bezieht.

Im Bereich Optionen können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen. Mittels der Schaltfläche Zuruecksetzen.png können Sie die Einstellungen auf den Standard zurücksetzen.

Wenn Sie den Abschluss wie gewünscht konfiguriert haben, bestätigen Sie den Export mit einem Klick auf Start.png Start.

Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der Debitorenbuchhaltung die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.

(FinanzenBuchhaltungSie sind auf der Seite: Abschluss)

Fußnoten:

  1. Die Voreinstellung entspricht dem aktuellen Monat des aktuellen Jahres.