Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

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Wählen Sie im Dateidialog eine E-Rechnung aus. Dieses wird automatisch importiert und angezeigt.
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==Lieferant anlegen==
===Lieferant anlegen===
Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, kann er mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]]Neu}} neben der Lieferantennummer als Stammdatensatz angelegt werden. Aktualisierungen des Lieferanten können optional mit den Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Sichern}} neben den entsprechenden Informationen in den Stammdatensatz des Lieferanten eingefügt werden
Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, kann er mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]]Neu}} neben der Lieferantennummer als Stammdatensatz angelegt werden. Aktualisierungen des Lieferanten können optional mit den Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Sichern}} neben den entsprechenden Informationen in den Stammdatensatz des Lieferanten eingefügt werden


==E-Rechnungen kontieren==
===Kostenvorlage zuordnen oder erstellen===
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden.  
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden.  


Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden.
Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden.


==Weitere Funktionen==
===Weitere Funktionen===


Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden.
Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden.